Orden de Compra. Nº650-555-CM19 "MATERIALES DE OFICINA - PRINORTE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU II Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 650-555-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - PRINORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU II Región
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Unidad de Compra Washington N° 2551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU II Región
R.U.T. 61.814.000-8
Dirección de Facturación Washington N° 2551
Comuna Antofagasta
Impuesto 167174
Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas200 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: 12159; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007486 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: 99695NG; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos500 (1007452 )CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: 12266AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1301739 )CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES 1327761(1301739) CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES; Código: 25344; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
44121708
2239-4-LP14
Marcadores90 (1344395 )MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO AZUL UNIDAD 1370637(1344395) MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO AZUL UNIDAD; Código: 84072AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.470 $ 25.470
0
2239-4-LP14
 10 (1006175 )LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175(1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: 36077; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.210 $ 14.210
0
2239-4-LP14
 10 (1602361 )LIBRO DE OFICINA NUOVO CORRESPONDENCIA 100 HJ TIPO LIBRETA UNIDAD 1604260(1602361) LIBRO DE OFICINA NUOVO CORRESPONDENCIA 100 HJ TIPO LIBRETA UNIDAD; Código: 86698; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo200 (1006424 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: 85737; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras30 (1356127 )PERFORADORA SWINGLINE MP-200 METAL NEGRO 20 HOJAS UNIDAD 1382590(1356127) PERFORADORA SWINGLINE MP-200 METAL NEGRO 20 HOJAS UNIDAD; Código: 19983; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras30 (1007671 )CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: 10737NG; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.840 $ 123.840
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1006928 )SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 1024928(1006928) SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 87771; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.052
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores4 (1109712 )LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA ROJO 15 UNIDADES 1129712(1109712) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA ROJO 15 UNIDADES; Código: 10001RJ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.808 $ 7.808
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1008174 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: 99832AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 888.750
Descuento $ 8.888
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.174
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.047.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.