|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
650485-159-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESOS NOVIEMBRE 2016. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
650485-12-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 2016, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONSULTORIO DR VICTOR MANUEL FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
61.607.104-1 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU # 2120 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
4655 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU # 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
IMPRESOS AMAR |
|
Razón Social |
AMAR Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.585.800-1 |
|
Sucursal |
IMPRESOS AMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10 | Talonario | TALONARIO HOJA ATENCION SAMU 50X2, PAPEL AUTOCOPIATIVO 33X22 CM, 50X 2, SEGUN MUESTRA ENTREGADA POR BODEGA GENERAL. | TALONARIO HOJA ATENCION SAMU 50X2, PAPEL AUTOCOPIATIVO 33X22 CM, 50X 2, SEGUN MUESTRA ENTREGADA POR BODEGA GENERAL. |
$ 2.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.500
|
$ 24.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.655
|
|
$ 29.155
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.