Orden de Compra. Nº651-162-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 651-45-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU III Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 651-162-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 651-45-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 651-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales Serviu III Region
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3
Comuna Copiapó
Impuesto 1072723,85
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECORACIONES J.O.P - ATACAMA
Razón Social JUDITH JACQUELINE OGAS PINILLA
R.U.T. 8.758.709-6
Sucursal DECORACIONES J.O.P - ATACAMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadCORTINAS VERTICALES, PARA OFICINAS DEL SERVIU, EN LA CIUDAD DE COPIAPO  $ 5.645.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.645.915 $ 5.645.915
Total Neto $ 5.645.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.072.724
TOTAL OC $ 6.718.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.