Orden de Compra. Nº651-21-SE16 "mantencion y reparacion plotter Hp"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU III Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 651-21-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2016
Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion plotter Hp
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520, PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3
Comuna Copiapó
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor plotterchile
Razón Social MARCELA ESTER CARRASCO VENEGAS
R.U.T. 10.208.899-9
Sucursal plotterchile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1Unidad no definida   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.