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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
651-231-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de insumos de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
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R.U.T. |
61.815.000-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
242504,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 1 | Unidad | 1000 SOBRES OFICIO BLANCO
200 SOBRES DOBLE CARTA BLANCO
200 SCOTCH CHICOS
100 CINTA EMBALAJE GRANDE
300 CAJAS DE CLIP CHICOS
120 PILAS DURACEL AA
120 PILAS DURACEL AAA
50 ETQUETAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
100 CINTA MASKING GRANDE (CINTA DE PAPEL)
10 CARPETAS COLOR NEGRA PLASTICAS
10 CARPETAS COLOR FUCSIA O ROSADA PLASTICAS
50 PENDRIVE 64 GB
50 PENDRIVE 16 GB
se adjunta archivo excel
OFERTA DEBE CONSIDERAR PLETE A LA CUIDAD DE COPIAPO | |
$ 1.276.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.276.340
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$ 1.276.340
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Total Neto
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$ 1.276.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.505
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$ 1.518.845
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.