|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
651-4-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de proveer e instalar puertas de aluminio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
|
Razón Social |
SERVIU III Región
|
|
R.U.T. |
61.815.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU III Región
|
|
R.U.T. |
61.815.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
160550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVINCOP EIRL |
|
Razón Social |
CONTRATISTA MAURICIO OSVALDO BUSTAMANTE SANHUEZA E
|
|
R.U.T. |
76.427.179-3 |
|
Sucursal |
SERVINCOP EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | | |
$ 845.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 845.000
|
$ 845.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 845.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.550
|
|
$ 1.005.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.