Orden de Compra. Nº651-489-CM19 "publicación extracto de expropian"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU III Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 651-489-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra publicación extracto de expropian
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520, PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU III Región
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3
Comuna Copiapó
Impuesto 14464
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A
R.U.T. 84.295.700-1
Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-LP13
Avisos en prensa impresa1 (1102010 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA 1122010(1102010) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 76.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.125 $ 76.125
Total Neto $ 76.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.464
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.