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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
651-86-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de insumos de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
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R.U.T. |
61.815.000-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
283542,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 520, PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICONVENIO SPA |
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Razón Social |
MULTICONVENIO SPA
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R.U.T. |
77.911.731-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTICONVENIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 150 | Unidad | archivador oficio lomo angosto | |
$ 1.558,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.700
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$ 233.700
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14111525
| Papel multiuso | 30 | Unidad | papel para plotter bond 0,914 x 50 mnts | |
$ 12.322,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.660
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$ 369.660
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44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos | 250 | Unidad | cajas Memphis megabox | |
$ 2.602,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.500
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$ 650.500
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44111509
| Portalápiz | 50 | Unidad | dedal de goma (Tamaño mediano y grande) | |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.250
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$ 8.250
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44121705
| Portaminas | 20 | Unidad | portamina 0.7 punta metalica | |
$ 327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.540
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$ 6.540
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44101707
| Corcheteras | 20 | Unidad | corcheteras b-7 | |
$ 11.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.680
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$ 223.680
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Total Neto
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$ 1.492.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.543
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$ 1.775.873
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.