Orden de Compra. Nº652-1391-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 652-260-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-1391-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 652-260-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-260-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 169052,12
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Itahue
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA F Y F
R.U.T. 76.120.297-9
Sucursal Hotel Itahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definida2 salones amplios equipados. 2 Coffe Break y 1 almuerzo (04/12/2013) + 2 Coffe Break y 1 almuerzo(05/12/2013)+ mas servicios requeridos diarios para Jornada de Capacitación denominada "Jornada de Capacitación de Protección Radiológica"2 salones amplios equipados. 2 Coffe Break y 1 almuerzo (04/12/2013) + 2 Coffe Break y 1 almuerzo(05/12/2013)+ mas servicios requeridos diarios para Jornada de Capacitación denominada "Jornada de Capacitación de Protección Radiológica" $ 889.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.748 $ 889.748
Total Neto $ 889.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.052
TOTAL OC $ 1.058.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.