Orden de Compra. Nº652-145-CC24 "Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-145-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N°302 Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3303
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Bulnes 12, esquina Av. Pedro Aguirre Cerda
Comuna Lebu
Impuesto 350,512
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 12, esquina Av. Pedro Aguirre Cerda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales80Unidad no definidaArriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 Cuota 17 de 36 correspondiente al mes de mayo de 2024.Arriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 Cuota 17 de 36 correspondiente al mes de mayo de 2024. US$ 23,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.844,80 US$ 1.844,80
Total Neto US$ 1.844,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 350,51
TOTAL OC US$ 2.195,31


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.