|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
652-1552-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 652-217-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
652-217-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Arauco |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
|
|
R.U.T. |
61.954.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
|
|
R.U.T. |
61.954.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 302 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
85420,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Oficinta Ltda. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.702.500-3 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Oficinta Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | Notebook. | |
$ 449.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 449.580
|
$ 449.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 449.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.420
|
|
$ 535.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.