|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
652-1680-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
EN RELACION AL CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N° 1773 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Arauco |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arauco
|
|
R.U.T. |
61.954.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arauco
|
|
R.U.T. |
61.954.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 302 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14928,5755 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
TERESA HAYDEE BULL BURGOS
|
|
R.U.T. |
1.716.859-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 17 | Unidad | Servicios de suministro de alimentos | SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA CIRA |
$ 4.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.574
|
$ 78.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.929
|
|
$ 93.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.