Orden de Compra. Nº652-1703-SE07 "SERVICIO DE EMPASTE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-1703-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EMPASTE PARA TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES DPTOS DEL SERVICIO SALUD ARAUCO, SEGUN CONVENIO RESOLUCION 2282 DEL 17.11.2006.
Proveniente de Licitación 652-253-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera 302
Comuna -1
Impuesto 10944
Dirección de Envío de la Factura Carrera 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COM. LUGAT LTDA.
R.U.T. 76.241.530-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento18UnidadEncuadernación con cola fría o pegamentoEmpastes año 2006/2007 Egresos - Viaticos - Concil. bancaria hosp. 2006 Dpto Finanzas $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 57.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.944
TOTAL OC $ 68.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.