Orden de Compra. Nº652-198-AG23 "MATERIALES CABINA GRUPO ELECTRÓGENO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-198-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CABINA GRUPO ELECTRÓGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2552 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Institución pública de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Calle Carrera N° 302 - Lebu.
Comuna Lebu
Impuesto 41856,62
Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 302 - Lebu.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Silgón
Razón Social COMPANIA COMERCIALIZADORA DEMATERIALES DECONSTRUCCION SILGON LIMITADA
R.U.T. 76.240.870-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Silgón
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Galón1/4 GALÓN ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO  $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
31161508
Tornillos para madera100UnidadTORNILLO PARA VOLCANITA 60 X 1 1/4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100
31162309
Estantes de montaje2UnidadSET DE BISAGRAS L84 3 1/2 X 3 1/2 LIOI (Con tornillos)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30111601
Cemento3UnidadBOLSA DE CEMENTO DE 25 KG  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
31211904
Brochas2UnidadUN PAR DE BROCHAS HELA CERDA GRIS. UNA N° 2 Y OTRA N° 4UN PAR DE BROCHAS HELA CERDA GRIS. UNA N° 2 Y OTRA N° 4 $ 4.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
30151602
Planchas de escurrimiento3UnidadPLANCHAS DE INTERNIT 6 MM 1200 X 2400  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126
Total Neto $ 220.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.857
TOTAL OC $ 262.155


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.240.870-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.