Orden de Compra. Nº652-214-CC22 "Servicio Arriendo 78 Compuatdores (cuota 9/36)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-214-CC22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo 78 Compuatdores (cuota 9/36)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-12-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4678 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 276,8376
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales78Unidad no definidaServicio Arriendo 78 computadores AIO mes de julio de 2022 O.C. proveniente de Gran Compra Mandatada ID 1122317-12-LR21 cuota 9/36.Servicio Arriendo 78 computadores AIO mes de julio de 2022 O.C. proveniente de Gran Compra Mandatada ID 1122317-12-LR21 cuota 9/36. US$ 18,68 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.457,04 US$ 1.457,04
Total Neto US$ 1.457,04
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 276,84
TOTAL OC US$ 1.733,88


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.