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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
652-229-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS PARA LA DSSA AÑO 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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652-20-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Arauco |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 302 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
7184873,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 302 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carfel |
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Razón Social |
VIDAL E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.114.887-7 |
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Sucursal |
Carfel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | CONVENIO DE MANTENCION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, POR UN PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DESDE ABRIL DE 2017 A MARZO DE 2018. | CONVENIO DE MANTENCION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, POR UN PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DESDE ABRIL DE 2017 A MARZO DE 2018. |
$ 37.815.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815.126
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$ 37.815.126
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Total Neto
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$ 37.815.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.184.874
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$ 45.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.