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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
652-353-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-18-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera N°302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes entre Latorre y Pedro aguirre Cerda |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
350,512 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes entre Latorre y Pedro aguirre Cerda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SONDA S.A. |
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Razón Social |
SONDA S A
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R.U.T. |
83.628.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONDA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 80 | Unidad no definida | Arriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 Cuota 21 de 36 correspondiente al mes de septiembre de 2024. | Arriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 Cuota 21 de 36 correspondiente al mes de septiembre de 2024. |
US$ 23,06
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.844,80
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US$ 1.844,80
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Total Neto
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US$ 1.844,80
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 350,51
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US$ 2.195,31
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.