Orden de Compra. Nº652-356-CC23 "Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-356-CC23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N°302 Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Calle Carrera N° 302 - Lebu.
Comuna Lebu
Impuesto 350,512
Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 302 - Lebu.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio80UnidadArriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitacion ID 1122317-18-LR21 Cuota 09 de 36 correspondiente al mes de septiembre de 2023Arriendo de 80 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitacion ID 1122317-18-LR21 Cuota 09 de 36 correspondiente al mes de septiembre de 2023 US$ 23,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.844,80 US$ 1.844,80
Total Neto US$ 1.844,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 350,51
TOTAL OC US$ 2.195,31


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.