Orden de Compra. Nº652-483-SE24 "Adquisicion Insumos Universalizacion APS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-483-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos Universalizacion APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8516 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N°302
Comuna Lebu
Impuesto 2106414,1
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1UnidadMochilas y Mochilas para NotebboksFAMILIA DE MOCHILAS $ 2.903.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.903.040 $ 2.903.040
52152101
Tazas de café o té domésticas1UnidadVasos Termicos, Botellas Plasticas reutilizables y set de tazasFAMILIA 2 MENAJE $ 3.571.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.250 $ 3.571.250
80141605
Regalos publicitarios1UnidadLibretas promocionales, Bolsas TNT, Lapiz Pasta Azuly Prendedores pines de ropaFAMILIA 3 INSUMOS PROMOCIONALES $ 4.612.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.612.100 $ 4.612.100
Total Neto $ 11.086.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.106.414
TOTAL OC $ 13.192.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.