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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
652-513-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO a compra ágil: 652-437-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACIÓN POR FALLECIMIENTO DE PROVEEDOR |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 302; Lebu. |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 302; Lebu. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
DentalBeltsanz |
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Razón Social |
LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA
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R.U.T. |
5.380.081-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DentalBeltsanz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTI EQUIPAMIENTO CLÍNICO. SE ADJUNTA ANEXO | S007-001 |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.