Orden de Compra. Nº652-571-SE24 "Productos Promocionales Programa Vida Sana"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-571-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Productos Promocionales Programa Vida Sana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-62-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N°302
Comuna Lebu
Impuesto 283803
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merchangifts
Razón Social MERCHANGIFTS SPA
R.U.T. 77.569.515-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merchangifts
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico200UnidadBOTELLA PLASTICA REUTILIZABLE 600 CCBOTELLA PLASTICA REUTILIZABLE 600 CC $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
44112005
Agendas50UnidadAGENDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASAGENDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.500 $ 497.500
44112001
Libretas de direcciones180UnidadLIBRETAS CON LÁPIZ, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASLIBRETAS CON LÁPIZ, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200
53121602
Bolsas de lona200UnidadBOLSAS DE LONABOLSAS DE LONA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.493.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.803
TOTAL OC $ 1.777.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.