Orden de Compra. Nº652-64-SE21 "CONVENIO RADIAL COMUNA DE LOS ÁLAMOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-64-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO RADIAL COMUNA DE LOS ÁLAMOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2761
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público N°21.289 de fecha 16.12.2020, Partida “Ministerio de Salud”, Glosa 02, Asociada al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, Letras E Las obligaciones devengadas de cada Servicio
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 387983,19314
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad comercial de Comunica - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL DE COMUNICACIONES SOCIAL LA LUZ DE C
R.U.T. 77.876.260-9
Sucursal Sociedad comercial de Comunica - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadORDEN DE COMPRA EMITIDA PARA LOS MESES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2021 POR TRATARSE DE UN PRESUPUESTO FINANCIERO MULTIANUAL.DIFUSIÓN RADIAL COMUNA DE LOS ÁLAMOS. $ 2.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.017 $ 2.042.017
Total Neto $ 2.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.983
TOTAL OC $ 2.430.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.