Orden de Compra. Nº652-66-SE21 "CONVENIO RADIAL COMUNA DE CONTULMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-66-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO RADIAL COMUNA DE CONTULMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2739
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 393300
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ISABEL
Razón Social CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIODIFUSORA EIRL
R.U.T. 76.269.171-K
Sucursal CLAUDIA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadORDEN DE COMPRA EMITIDA PARA LOS MESES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2021 POR TRATARSE DE UN PRESUPUESTO FINANCIERO MULTIANUAL.NUESTRA DISPONIBILIDAD PARA RECIBIR SIERMPRE EN CUALQUIE DIA U HORARIO LAS SOLICITUDES DL SERVICIO POR LAS EMERGENCIAS SANITARIAS OU OTRA $ 2.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000
Total Neto $ 2.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 393.300
TOTAL OC $ 2.463.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.