Orden de Compra. Nº652-829-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-829-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 5614
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos4 (1392365 )PORTA TACO CALENDARIO BIG BOSS APUNTE REJILLA METAL 10 X 10 CM UNIDAD 1418866(1392365) PORTA TACO CALENDARIO BIG BOSS APUNTE REJILLA METAL 10 X 10 CM UNIDAD; Código: 02050054; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores11 (1008102 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 1026102(1008102) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: 02041174; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375 $ 1.375
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo14 (1006413 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.114 $ 2.114
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1006010 )LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 AZUL UNIDAD 1024010(1006010) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 AZUL UNIDAD; Código: 02038370; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz4 (1109320 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD 1129320(1109320) PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos4 (1006985 )BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD 1024985(1006985) BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD; Código: 02050053; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.236 $ 15.236
Total Neto $ 29.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.614
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 35.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.