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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
652-83-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DSSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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652-4-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Arauco |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
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R.U.T. |
61.954.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 302 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
66948,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 302 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Isla Maria |
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Razón Social |
BARROSO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.192.680-2 |
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Sucursal |
Isla Maria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101507
| Bencina | 1 | Unidad | RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DSSA.
* FACTURA Nº 29411 DE FECHA 31/12/2013 | RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DSSA.
* FACTURA Nº 29411 DE FECHA 31/12/2013 |
$ 352.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.359
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$ 352.359
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Total Neto
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$ 352.359
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.948
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$ 419.307
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.