Orden de Compra. Nº652-830-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-830-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 4243
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas6 (1006816 )PORTA CLIPS ISOFIT METALICO DE MALLA NEGRA 80 X 38 MM UNIDAD 1024816(1006816) PORTA CLIPS ISOFIT METALICO DE MALLA NEGRA 80 X 38 MM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442 $ 2.442
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo8 (1386545 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD 1413046(1386545) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.464
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1214624 )CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD 1240131(1214624) CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.652 $ 6.652
Total Neto $ 22.558
Descuento $ 226
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.243
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.