Orden de Compra. Nº652-897-SE09 "COMBUSTIBLE DSSA - KRR"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-897-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2009
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DSSA - KRR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Lebu
Impuesto 9163,31999998594
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isla Maria
Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.192.680-2
Sucursal Isla Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gasolina49LitroGASOLINA 95GASOLINA 95 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.798
Gasolina39LitroGASOLINA 97GASOLINA 97 $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.962 $ 13.961
Diesel57LitroDIESELDIESEL $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.442 $ 17.469
Total Neto $ 48.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.163
TOTAL OC $ 57.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.