|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
653-9-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Vias Locales y Muros de Santa Olga, 2°Etapa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU VII REGION |
|
Razón Social |
SERVIU VII Región
|
|
R.U.T. |
61.819.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
2 NORTE Nº 925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Estado de pago mensual |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU VII Región
|
|
R.U.T. |
61.819.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
2 NORTE Nº 720 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA DEFLUV |
|
Razón Social |
CONSTR DEFLUV SA
|
|
R.U.T. |
76.896.350-9 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA DEFLUV |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131701
| Pavimentación de carreteras o caminos | 1 | Global | . | . |
$ 412.037.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 412.037.840
|
$ 412.037.840
|
72102504
| Construcción de muros de contención | 1 | Global | | |
$ 742.453.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 742.453.351
|
$ 742.453.351
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.154.491.191
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.154.491.191
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.