Orden de Compra. Nº654-135-AG26 "SUMINISTRO DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654-135-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU REGION DEL BIOBIO
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33.01.133.007 PGC 2026 -GASTOS OPERACIONALES del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Facturación Prat 575 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 87305
Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
de la entrega despachar a Bodega Serviu ubicad en calle Prat N°575, Concepcion con el Señor: 

Ricardo Rodríguez Lara

Analista de Logistica

Departamento de Administración y Finanzas, Sección Logistica
SERVIU Región del Biobio | Gobierno de Chile

(T) +56 71 298 2022 

rrodriguezl@minvu.cl


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial altamar
Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.144.856-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial altamar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar2000UnidadSOBRE SACO 1/2 OFICIO 18.8X26.5 KRAFT 2000 UNIDADES, SEGUN REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO, PUEDEN SER DE (50UN) (100UN) 0 (500 UN)   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo500UnidadNota Adhesiva 655 Amarillo 127X76 Mm 1 Un 100 Hojas POST IT   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500
Total Neto $ 459.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.305
TOTAL OC $ 546.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.