Orden de Compra. Nº654-195-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 654-16-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654-195-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 654-16-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU REGION DEL BIOBIO
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.006 TELEFONIA CELULAR del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Facturación Prat 575 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 24834,33
Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA CONTRA PARTE TECNICA para todos los efectos el funcionario a cargo de vela por este servicio sera el Señor :

Francisco Villouta Inzunza

Jefe (S) Unidad de Informática

Departamento de Administración y Finanzas

SERVIU Región del Biobío
(T) 712982098 | (Cel) +56982470107


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACIONES
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORPORACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil3MesSERVICIO POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO   $ 43.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.707 $ 130.707
Total Neto $ 130.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.834
TOTAL OC $ 155.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.