Orden de Compra. Nº654-60-SE26 "PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DÍA 16/02/2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654-60-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DÍA 16/02/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU REGION DEL BIOBIO
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Unidad de Compra Prat 575 Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Facturación Prat 575 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 4695,66
Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1DíaPago de factura Nº236777 correspondiente a publicación del día 16/02/2026.  $ 24.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.714 $ 24.714
Total Neto $ 24.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.696
TOTAL OC $ 29.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.