Orden de Compra. Nº654478-117-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 654478-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654478-117-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 654478-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1366 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Facturación Teatinos # 92, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 123298476,12
Dirección de Envío de la Factura Teatinos # 92, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Triple P Latam
Razón Social TRIPLE P LATAM LIMITADA
R.U.T. 76.162.148-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Triple P Latam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101503
Programas de asistencia a la comunidad1UnidadServicio de Certificación,Apoyo Técnico y entrega de Materiales Hitos de pago a) Primer informe plazo de 121 días corridos b) Segundo informe plazo de 203 días corridos c) Tercer informe entre los días 325 a 365 Decreto Exento N°30 del 10/03/2026 Aprueba Convenio Servicio de Certificación, Apoyo Técnico y entrega de Materiales para la Implementación del Componente “Triple P Duración del contrato hasta el 31/12/2026 $ 648.939.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.939.348 $ 648.939.348
Total Neto $ 648.939.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.298.476
TOTAL OC $ 772.237.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.