Orden de Compra. Nº654478-430-SE24 "MATERIAL DE DIFUSION DENUNCIA SEGURO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654478-430-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION DENUNCIA SEGURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 654478-7-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda # 1326, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2914 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 5°.
Comuna *
Impuesto 941830
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 5°.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRAGGA IMPRESORES
Razón Social GRAFICA PRAGGA SPA
R.U.T. 77.097.468-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRAGGA IMPRESORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6000Unidad no definidaVolantes DS ArmasVolantes DS Armas $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales11000UnidadAdhesivos DS armasAdhesivos DS armas $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.000 $ 1.969.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6000Unidad no definidaImanes DSImanes DS $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
Total Neto $ 4.957.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 941.830
TOTAL OC $ 5.898.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.