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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
654478-430-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE DIFUSION DENUNCIA SEGURO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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654478-7-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
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R.U.T. |
61.980.140-7 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N° 92, piso 5°. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
941830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 92, piso 5°. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRAGGA IMPRESORES |
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Razón Social |
GRAFICA PRAGGA SPA
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R.U.T. |
77.097.468-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRAGGA IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 6000 | Unidad no definida | Volantes DS Armas | Volantes DS Armas |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.000
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$ 348.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 11000 | Unidad | Adhesivos DS armas | Adhesivos DS armas |
$ 179,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.969.000
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$ 1.969.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 6000 | Unidad no definida | Imanes DS | Imanes DS |
$ 440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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Total Neto
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$ 4.957.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 941.830
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$ 5.898.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.