Orden de Compra. Nº654478-530-AG22 "ART. DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654478-530-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 5°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Facturación Moneda # 1326, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 227128,28
Dirección de Envío de la Factura Moneda # 1326, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGC
Razón Social INVERSIONES SGC SPA
R.U.T. 77.609.853-1
Sucursal SGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma1UnidadMateriales de oficina - 20 Borrador Pizarra Madera; 100 Carpeta Cartulina Roja RHEIN; 20 Corrector en cinta 5 mm. X 5mt.; 150 Cuaderno Universitario liso 100 hojas; 20 dedo de goma N13; 20Dispensador cinta scotch; 24Doble Clip 19 mm.; 24 Doble clip 32 mm.; 24 Doble Clip Negro 25 mm; 50 Goma de borrar plástica; 100 Lápiz Pasta 1.0 Rojo; 250 Lapiz Tinta 1.0 mm. Rojo; 250 Lapiz Tinta Gel 1.0 mm Azul; 24 Marcador de Pizarra Negro; 24 Marcador Permanente Negro; 24 Marcador Pizarra Rojo; 24 Marcador Pizarra Verde; 100 PendriveS 32GB. KINGSTON EXODIA; 100 Pilas Alcalina AA MAXWELL; 100 Pilas Alcalina AAA MAXWELL; 50 Porta Clips Cuadrado; 50 Porta Lápiz Metal Negro; 50 Sacapuntas Metálico; 40 Tijeras mango plástico 6"   $ 1.195.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.412 $ 1.195.412
Total Neto $ 1.195.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.128
TOTAL OC $ 1.422.540


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.