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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
654478-551-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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654478-8-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Prevención del Delito
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R.U.T. |
61.980.140-7 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 1326, Piso 5. |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
47038,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 1326, Piso 5. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Sucursal |
MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 7 | Unidad | Arriendo dispensadores de agua fria-caliente meses de julio-agosto-septiembre- octubre-noviembre del 2015, Agustinas 1235 piso 2-4 - 8, Bulnes 317 | Arriendo dispensadores de agua fria-caliente |
$ 4.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.020
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$ 34.020
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48101903
| Vasos de servicio | 32 | Unidad | Caja de vasos plasticos meses de julio-agosto-septiembre- octubre-noviembre del 2015, Agustinas 1235 piso 2-4 - 8, Bulnes 317 | Caja de vasos plasticos |
$ 4.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.200
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$ 151.200
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50202301
| Agua | 29 | Unidad | Botellon de 20 litros, meses de julio-agosto-septiembre- octubre-noviembre del 2015, Agustinas 1235 piso 2-4 - 8, Bulnes 317 | Botellon de 20 litros |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.350
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$ 62.350
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Total Neto
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$ 247.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.038
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$ 294.608
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.