Orden de Compra. Nº
655348-159-SE13
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COMPRA ÚTILES DE ASEO ELECCIONES 2DA VUELTA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
655348-159-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ÚTILES DE ASEO ELECCIONES 2DA VUELTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compania Andina 20 Cochrane
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.150-4
Dirección de Unidad de Compra
Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.980.150-4
Dirección de Facturación
Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
Comuna
Cochrane
Impuesto
7917,730749
Dirección de Envío de la Factura
Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Razón Social
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
R.U.T.
77.691.780-k
Sucursal
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
6
Botella
Limpiador poett 900 grs.
Limpiador poett 900 grs.
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.109
47131603
Esponjas
6
Unidad
Esponja virutex
Esponja virutex
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.308
$ 1.311
47131615
Escobillones
3
Unidad
Escobillón tradicional
Escobillón tradicional
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.638
$ 4.639
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
Traperos
Traperos
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.546
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro tradicional 1 lt.
Cloro tradicional 1 lt.
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574
$ 2.571
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
Lavaloza quix 1,5 lts.
Lavaloza quix 1,5 lts.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
24111503
Bolsas de plástico
6
Paquete
Bolsa para basura 80X120
Bolsa para basura 80X120
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.034
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Par
Guantes multiuso
Guantes multiuso
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.899
Total Neto
$ 41.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.918
TOTAL OC
$ 49.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.