Orden de Compra. Nº655348-159-SE13 "COMPRA ÚTILES DE ASEO ELECCIONES 2DA VUELTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 655348-159-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÚTILES DE ASEO ELECCIONES 2DA VUELTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compania Andina 20 Cochrane
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Unidad de Compra Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Facturación Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
Comuna Cochrane
Impuesto 7917,730749
Dirección de Envío de la Factura Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.691.780-k
Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaLimpiador poett 900 grs.Limpiador poett 900 grs. $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.109
47131603
Esponjas6UnidadEsponja virutexEsponja virutex $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.311
47131615
Escobillones3UnidadEscobillón tradicionalEscobillón tradicional $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.639
47131618
Mopas húmedas6UnidadTraperosTraperos $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCloro tradicional 1 lt.Cloro tradicional 1 lt. $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.571
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLavaloza quix 1,5 lts.Lavaloza quix 1,5 lts. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
24111503
Bolsas de plástico6PaqueteBolsa para basura 80X120Bolsa para basura 80X120 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.034
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3ParGuantes multiusoGuantes multiuso $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
Total Neto $ 41.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.918
TOTAL OC $ 49.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.