Orden de Compra. Nº655348-65-SE13 "IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA INSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 655348-65-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2013
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA INSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compania Andina 20 Cochrane
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Unidad de Compra Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Facturación Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
Comuna Cochrane
Impuesto 46283,36122
Dirección de Envío de la Factura Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2013
TítuloDescripción
CONDICIONES GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

1. Se dará por iniciado el trámite de pago de la Factura al momento de ser recibidos en conformidad la totalidad de los productos o servicios requeridos.

2. Se coordinará vía telefónica o correo electrónico la información sobre la recepción de los productos requeridos, toda vez que estos sean recibidos en conformidad en esta Unidad Militar.

3. Todo artículo enviado que no corresponda a lo indicado en la orden de compra en comento, será devuelto y la Factura correspondiente quedará en estado de "Pendiente de Recepción" y por ende, en espera de tramitar para pago al Departamento de Finanzas de la IV División de Ejército.

4. Según lo indica la Ley de compras y contrataciones Públicas N° 19.886, vencido el plazo de entrega acordado, se da por aceptado un plazo máximo 10 (diez) días posterior a esta fecha en tenor de “Atraso acordado” para hacer entrega y recepción de los productos. De lo contrario, se iniciará el proceso de cobro de multas por “incumplimiento de contrato” a la DCCP.

5. Serán contados para el plazo de pago de la Factura 30 días desde la recepción efectiva de esta, como lo establece la Ley de Compras Públicas.

6. LOS PRODUCTOS SERÁN ENVIADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE A TRAVÉS DE LA EMPRESA BLUE EXPRESS, CORREOS DE CHILE O CHILEXPRESS A ESTA CIUDAD, BAJO LA MODALIDAD DE "POR PAGAR", SERVICIO QUE SERÁ CANCELADO POR ESTA UNIDAD AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN EN ESTA CIUDAD.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NINJAS
Razón Social RUBEN FERNANDO ILLANES DOMINGUEZ
R.U.T. 6.554.044-4
Sucursal NINJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena1UnidadPutshing bag de 180 cmsPutshing bag de 180 cms $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
49221504
Cascos protectores deportivos2UnidadCabezales Macho USA con escudo facial de policarbonatoCabezales Macho USA con escudo facial de policarbonato $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.352 $ 82.353
49171603
Guantes de boxeo4ParGuantillas de TapoutGuantillas de Tapout $ 30.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.428 $ 123.429
Total Neto $ 243.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.283
TOTAL OC $ 289.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.