Orden de Compra. Nº656-11654-SE08 "CONFECCION TALONARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 656-11654-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION TALONARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU X REGION
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Facturación URMENETA Nº 680
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25650
Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Master Print Ltda.
Razón Social MASTER PRINT LTDA
R.U.T. 78.642.280-9
Sucursal Master Print Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Talones o talonarios40TalonarioCONFECCION TALONARIOS ORDEN DE PAGAR DEPTO. TECNICO.-CONFECCION TALONARIOS ORDEN DE PAGAR DEPTO. TECNICO.- $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 135.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.650
TOTAL OC $ 160.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.