Orden de Compra. Nº656-188-SE10 "CONFECCION DE 42 EMPASTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 656-188-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE 42 EMPASTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 656-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU X REGION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Facturación URMENETA Nº 680
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16800
Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA
Razón Social ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA
R.U.T. 6.275.338-2
Sucursal ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento42UnidadCONFECCION DE 42 EMPASTESCONFECCION DE 42 EMPASTES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 151.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 16.800
TOTAL OC $ 168.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.