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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
656-207-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA FUTALEUFU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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656-39-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
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R.U.T. |
61.818.001-8 |
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Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
76023,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt |
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Razón Social |
ANTONIO CASTILLO S A
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R.U.T. |
83.366.800-5 |
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Sucursal |
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26112004
| Kits de reparación del embrague | 1 | Unidad | 1 MANO DE OBRA $ 124.202
2 LIMPIEZA QUIMICA $ 2.210
1 INSUMOS MECANICOS $ 3.966
1 REPUESTOS: BUJES PAQUETE RESORTES, FILTRO DE ACEITE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE, FILTRP DE COMBUSTIBLE, BUJIAS, FOCO DE PATENTE, AMPOLLETAS, LIQUIDO DE FRENOS, CILINDRO ESCLAVO EMBRAGUE $ 218.882.
1 LUBRICANTES: ACEITE CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL, ACEITE MOTOR $ 47.647
1 RESPUESTOS EXTERNOS: PERNOS $ 1.008
| 1 MANO DE OBRA $ 124.202
2 LIMPIEZA QUIMICA $ 2.210
1 INSUMOS MECANICOS $ 3.966
1 REPUESTOS: BUJES PAQUETE RESORTES, FILTRO DE ACEITE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE, FILTRP DE COMBUSTIBLE, BUJIAS, FOCO DE PATENTE, AMPOLLETAS, LIQUIDO DE FRENOS, CILIN |
$ 400.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.126
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$ 400.126
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Total Neto
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$ 400.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.024
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$ 476.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.