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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
656-263-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Toner Unidad de Suelos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
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R.U.T. |
61.818.001-8 |
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Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680, Puerto Montt, Región de los Lagos |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
47825,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680, Puerto Montt, Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESSAI |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
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R.U.T. |
76.428.271-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESSAI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Serviu Los Lagos requiere adquirir tóner originales y nuevos para impresora RICOH-Modelo IM C300, según se indica. Precio debe incluir despacho.
RICOH IM C300 NEGRO 1 unidad
RICOH IM C300 CYAN 1 unidad
RICOH IM C300 MAGENTA 1 unidad
RICOH IM C300 AMARILLO 1 unidad
se requiere especificaciones y fotografías del producto
| cartridge Riccoh IM C300 |
$ 62.928,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.712
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$ 251.712
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Total Neto
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$ 251.712
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.825
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$ 299.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.