|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
656-339-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIONES PARA EL SERVIU OSORNO.- |
|
Proveniente de Licitación
|
656-61-L107 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU X REGION |
|
Razón Social |
SERVIU X Región
|
|
R.U.T. |
61.818.001-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
URMENETA Nº 680 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU X Región
|
|
R.U.T. |
61.818.001-8 |
|
Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SUR AMERICA CAPACITACION LTDA
|
|
R.U.T. |
76.614.890-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | Formación, capacitación y entrenamiento de personal | TALLER PARA 15 FUNCIONARIOS LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO.2007, VER TERMINOS REFERENCIALES |
$ 950.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 950.000
|
$ 950.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 950.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 950.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.