Orden de Compra. Nº656-39-SE10 "COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 656-39-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2010
Nombre de la Orden de Compra COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 656-148-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU X REGION
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Facturación URMENETA Nº 680
Comuna Puerto Montt
Impuesto 137327,44
Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimundo
Razón Social STUEDEMANN S A
R.U.T. 96.502.540-5
Sucursal Ofimundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaCOPIAS EQUIPOS XEROX MES DE DICIEMBRE 2009.-COPIAS EQUIPOS XEROX MES DE DICIEMBRE 2009.- $ 722.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.776 $ 722.776
Total Neto $ 722.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.327
TOTAL OC $ 860.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.