Orden de Compra. Nº656-41-SE09 "SERVICIO DE ARREINDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 656-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARREINDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 656-148-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU X REGION
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU X Región
R.U.T. 61.818.001-8
Dirección de Facturación URMENETA Nº 680
Comuna Puerto Montt
Impuesto 143306,36
Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimundo
Razón Social STUEDEMANN S A
R.U.T. 96.502.540-5
Sucursal Ofimundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO ARRIENDO EQUIPOS XEROX, SERVIU PUERTO MONTT, MES DE ENERO DE 2009.-SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS XEROX, SERVIU PUERTO MONTT, MES DE ENERO DE 2009.- $ 754.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.244 $ 754.244
Total Neto $ 754.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.306
TOTAL OC $ 897.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.