|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
656-509-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
656-72-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU X REGION |
|
Razón Social |
SERVIU X Región
|
|
R.U.T. |
61.818.001-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
URMENETA Nº 680 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU X Región
|
|
R.U.T. |
61.818.001-8 |
|
Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
171000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Service Clean |
|
Razón Social |
PATRICIA ANGELICA BASTIDAS RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
9.068.323-3 |
|
Sucursal |
Service Clean |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PERIODO 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- | SERVICIO DE ASEO PERIODO 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.000
|
|
$ 1.071.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.