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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
656-531-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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656-72-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU X REGION |
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Razón Social |
SERVIU X Región
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R.U.T. |
61.818.001-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
URMENETA Nº 680 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU X Región
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R.U.T. |
61.818.001-8 |
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Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
35806,545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Service Clean |
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Razón Social |
PATRICIA ANGELICA BASTIDAS RODRIGUEZ
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R.U.T. |
9.068.323-3 |
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Sucursal |
Service Clean |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO PERSONAL DE APOYO MESE DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MESE DE SEPTIEMBRE DE 2009 (12 UNIDADES).- | SERVICIO PERSONAL DE APOYO MESE DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MESE DE SEPTIEMBRE DE 2009 (12 UNIDADES).- |
$ 188.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.456
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$ 188.456
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Total Neto
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$ 188.456
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.807
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$ 224.263
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.