Orden de Compra. Nº657-136-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 657-28-E213"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 657-136-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 657-28-E213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 657-28-E213
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XI REGION
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Unidad de Compra RAMON FREIRE Nº 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Facturación RAMON FREIRE Nº 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 1427,47
Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE Nº 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFFO DIENST
Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
R.U.T. 78.938.760-5
Sucursal GRAFFO DIENST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadServicios graficos, de imprenta e impresión.  $ 7.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.513 $ 7.513
Total Neto $ 7.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.427
TOTAL OC $ 8.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.