Orden de Compra. Nº657-196-SE20 "Mantenciones mecánicas Vehículos Institucionales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 657-196-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenciones mecánicas Vehículos Institucionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 657-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XI REGION
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Unidad de Compra RAMON FREIRE Nº 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302362 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XI Región
R.U.T. 61.823.000-7
Dirección de Facturación RAMON FREIRE Nº 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 48260
Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE Nº 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO
Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO
R.U.T. 7.911.486-3
Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171622
Prensas de taller1Unidad no definida   $ 254.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000
Total Neto $ 254.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.260
TOTAL OC $ 302.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.