|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
657-2-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio entrega Agua embotellada Serviu 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
657-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
|
|
R.U.T. |
61.823.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
RAMON FREIRE Nº 5 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
670588,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RAMON FREIRE Nº 5 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Aquanav |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS CIPRESES JOSE NAVARRO GONZALE
|
|
R.U.T. |
76.618.239-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aquanav |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad no definida | Servicio entrega Agua embotellada Serviu 2025 | Servicio entrega Agua embotellada Serviu 2025 |
$ 3.529.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.529.412
|
$ 3.529.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.529.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 670.588
|
|
$ 4.200.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.