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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
657-289-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion 4 Toner 504A y 5 Toner 87X; compra ágil: 657-81-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION
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R.U.T. |
61.823.000-7 |
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Dirección de Facturación |
RAMON FREIRE Nº 5 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
231610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAMON FREIRE Nº 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER C E250A (504A) BLACK | |
$ 125.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER C F287A (87A) BLACK | |
$ 135.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675.000
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$ 675.000
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER C E252A (504A) YELLOW | |
$ 147.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER C E253A (504A) MAGENTA | |
$ 147.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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Total Neto
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$ 1.219.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.610
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$ 1.450.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.